Посмотреть свои штрафы для ип

admin

Как узнать задолженность по налогам ИП

Долги могут возникнуть у любого предпринимателя. Как бы внимательно он ни относился к отчетности, человеческий фактор может сыграть злую шутку. Одна незамеченная ошибка может стать фатальной для вашего дела. Сейчас существует много сервисов, чтобы узнать задолженность по налогам у ИП. Главное не лениться и время от времени проверять свои платежи. Кроме того, информация о «налоговых долгах» важна и для проверки партнеров. Их наличие может свидетельствовать о плохом финансовом состоянии контрагента, к сотрудничеству с которым нужно подходить с осторожностью. Как эффективно контролировать задолженность по налогам у себя и партнеров?

Проверить себя не выходя из дома

Самый простой и удобный способ проверить, есть ли у вас долги, – воспользоваться онлайн-сервисами на сайте налоговой инспекции или на портале госуслуг.

Для того чтобы зарегистрировать личный кабинет плательщика на сайте ФНС, необходимо:

  • Обратиться в налоговую по месту регистрации индивидуального предпринимателя и получить логин и пароль. Не забудьте взять с собой паспорт и свидетельство о регистрации ИП.
  • Заполнить форму на сайте ФНС.
  • Изменить пароль и логин, выданные в налоговой инспекции, на те, которые будут удобны вам. Если в течение 30 суток вы не поменяете пароль, то система защиты сайта вас заблокирует.
  • После этой процедуры вам становится доступна информация не только о налоговой задолженности, но и о штрафах и пени к оплате. Кроме этого, аккаунт позволяет ФНС контролировать переплаты и сумму налоговых начислений.

    Регистрация на портале госуслуг немного сложнее. Там есть три категории учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Для того чтобы контролировать налоговую задолженность, вам потребуется подтвержденная учетная запись.

    Как зарегистрироваться на сайте госуслуг?

    1. Заполняем поля с Ф.И.О. и указываем номер мобильного телефона (или адрес электронной почты).
    2. После получения кода вводим его в предложенное системой поле. Если вы указали адрес электронной почты, то просто пройдите по ссылке из присланного письма.
    3. Придумываем сложный пароль и вводим его 2 раза в соответствующем разделе. На этом этапе вы получили упрощенную регистрационную запись.
    4. Система предложит вам заполнить персональные данные. Нужно ввести паспортные данные, номер СНИЛС, ИНН.
    5. Система проверит вас по базам данных ПФР и ФНС. Проверка может длиться от 5 минут до нескольких часов.
    6. На вашу почту или мобильный придет сообщение с результатами проверки.
    7. Авторизуемся на сайте и становимся владельцем стандартного аккаунта.
    8. Для получения самого продвинутого аккаунта вам нужно подтвердить свою личность. Для этого в разделе редактирования страницы кликните на соответствующий пункт.
    9. Система предложит вам выбрать удобный способ. Первый – явиться с паспортом в офис «Ростелекома» или «Почты России» и получить код доступа. Второй – приобрести код заказным путем.
    10. После того как необходимые данные получены, вводим цифры в соответствующее поле и получаем подтвержденный аккаунт.
    11. Видеоинструкция по регистрации находится в «Навигаторе сайта госуслуг».

      Задолженность по налогам можно узнать, заказав соответствующую госуслугу из списка. Сервис также позволяет проводить поиск интересующей вас информации по ИНН, номеру ИП, которые принадлежат вам.

      В том случае, если с компьютером вы общаетесь на «вы», то узнать информацию о задолженности можно в налоговой по месту регистрации.

      Как проверить партнера?

      Проверить ситуацию с выплатами налогов у своего потенциального партнера или конкурента можно несколькими путями. Сервисы ФНС и госуслуг могут показать задолженность по некоторым налогам (на имущество, транспортному, НДФЛ, земельному) даже без регистрации. Для этого нужно знать ИНН, но если он вам неизвестен, то его можно уточнить в разделе «Узнай чужой ИНН». При таком варианте вам нужно будет указать Ф.И.О., год рождения и паспортные данные контрагента. Впрочем, для того чтобы получить подробные данные о потенциальном партнере, достаточно взять выписку из ЕГРИП в налоговой инспекции.

      Второй путь уточнения налоговой задолженности другого предпринимателя – это обращение к судебным приставам. Сведения о долгах можно найти с помощью сервиса «Банк исполнительных производств».

      Существует и третий путь. В некоторых случаях налоговая инспекция инициирует банкротство ИП из-за задолженности по налогам и сборам. В этом случае информация о рассмотрении дела публикуется на региональных сайтах арбитражных судов.

      В разделе «Картотека дел» нужно указать Ф.И.О. или ИНН предпринимателя (а лучше – все сразу), поставить галочку напротив категории «Дела банкротные» и начать процедуру поиска. Если ваш потенциальный партнер является фигурантом арбитражного дела, то система вам об этом подробно расскажет. Кроме текущих разбирательств, на сайтах региональных арбитражных судов хранятся материалы обо всех рассмотренных делах с участием ИП, если таковые были.

      Итак, узнать свою налоговую задолженность и задолженность потенциальных партнеров просто, а процедура не требует дополнительных затрат. Контролируя свою платежную дисциплину, вы избежите штрафов. Кроме этого, зная, как платит налоги ваш потенциальный партнер, можно легко сделать выводы о его надежности.

      zhazhda.biz

      где можно посмотреть задолженность по налогам по ООО,по ИП я уже посмотрела на офиц. сайте

      такой базы нет в интернете. Нужно в налоговой сверку платежей заказывать

      Вопрос задан в 2012 году.

      Это нужно знать наизусть!

      Регистрация ИП

      Регистрация ИП производится только по месту постоянной прописки (регистрации).

      Работать ИП может где угодно на территории РФ.

      ИП может сам себя оформить на работу но это совершенно не зачем. ИП может свободно распоряжаться доходом.

      В декларации УСН указываются только НАЧИСЛЕННЫЕ суммы налога. Платежи и штрафы не указываются

      При УСН используется кассовый метод признания доходов. Таким образом доход это то, что фактически поступило в кассу и на р/с.

      Можно уменьшить налог УСН социальными платежами, но не более чем на 50%(до 2012).

      Пример: налогооблагаемая база — 100 000 р., налог — 6 000 р., социальные платежи(ПФР, ФОМС, ФСС) — 20 000 р. Налог уменьшаем всего на 3 000. Итоговый налог 3 000 р.

      Пример: налогооблагаемая база — 1 000 000 р., налог — 60 000 р., социальные платежи(ПФР, ФОМС, ФСС) — 20 000 р. Налог уменьшаем на все 20 000. Итоговый налог 40 000 р.

      Пример для ИП без НР с 2012: налогооблагаемая база — 100 000 р., налог — 6 000 р., социальные платежи(ПФР, ФОМС, ФСС) — 20 000 р. Налог уменьшаем всего на 6 000. Итоговый налог 0 р.

      ЕНВД подается и платится в налоговую по месту деятельности

      На ЕНВД становятся в течение пяти дней ПОСЛЕ начала деятельности

      За время пока не началось ЕНВД нужно отчитаться по УСН или ЕНВД.

      Можно уменьшить налог ЕНВД, также как УСН(см. выше) социальными платежами, но не более чем на 50%. Платежи тогда лучше платить поквартально.

      Возможно совмещение ЕНВД и УСН.

      За себя ИП платит страховые взносы как хочет(каждый месяц, квартал, раз в год). Подает расчет РСВ-2 раз в год до 1 марта.

      Смотрите: Отчет РСВ-2 в ПФР: за 2010(ИП за себя). За 2011 год отчет в ПФР не нужен.

      За работников(если есть) ИП и ООО платят страховые взносы как хочет раз в месяц. Подает расчет РСВ-1 раз в квартал до 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 февраля.

      ipipip.ru

      Как ИП узнать задолженность в пенсионный фонд

      Все предприниматели вносят отчисления на страхование в ПФ. Одни лишь за себя, другие за каждого сотрудника. И с этим лучше не шутить, поскольку штрафы за несвоевременную оплату совсем нешуточные. Разберемся, как узнать задолженность в пенсионный фонд по страховым взносам для ИП онлайн через интернет и в офлайн пространстве.

      В режиме онлайн

      Индивидуальные предприниматели — люди занятые. Им некогда наведываться в налоговую, чтобы сверить свои расчеты и выявить недостачу по страховым взносам. Поэтому первым делом рассмотрим, как узнать задолженность в ПФР для ИП онлайн через интернет. Такую услугу предоставляют целых 4 сервиса.

      В первых трех вам понадобится ИНН — личный идентификационный номер налогоплательщика и другие сведения об ИП. А в четвертом — только фамилия и имя. Его нередко применяют, чтобы определить состояние бизнеса потенциального партнера. Если у него есть задолженность перед ПФ, вряд ли он ведет активную деятельность.

      1. На сайте ПФР

      И так, первый способ узнать задолженность в пенсионный фонд по ИНН для ИП — воспользоваться услугами сайта самого ПФ. Для этого:

    12. Зарегистрируйтесь в разделе «Регистрация в единой системе идентификации». И заведите свой личный кабинет, он понадобится вам для дальнейших действий. Это долгий процесс;
    13. Заполните все поля в открывшейся форме, а в конце выберите способ получения кода активации: почта, личное посещение или по телекоммуникационным каналам;
    14. В срок до 10 дней вы получите код, введите его в поле, укажите свой пароль для входа в кабинет и нажмите «Зарегистрироваться».
    15. Теперь вы имеете доступ к персональному кабинету, через который можете узнать задолженность по пенсионным выплатам.

      2. На сайте госуслуг

      Рассмотрим, как узнать долг в ПФР (пенсионном фонде) за ИП в сервисе госуслуг. Если вы зарегистрированы, зайдите на сайт, в личный кабинет, а затем выберите «Получить услугу» и следуйте инструкции.

      Если у вас все еще нет личного кабинета, зарегистрируйтесь:

      • Перейдите по ссылке в раздел регистрации на сайте госуслуг. Перед вами появится окошко. Это только первый шаг — предварительная регистрация. Введите в отведенные поля: фамилию, имя и e-mail либо номер телефона.
      • Если вы выбрали номер телефона, на него придет код. Введите его в окошко для подтверждения номера и создайте свой пароль. Если вы ввели адрес почты, просто перейдите по ссылке, которая на нее придет, а затем также создайте свой пароль.
      • Шаг второй — ввод личных данных. Система сама перенаправит вас на нужную страницу. В новой форме укажите все сведения о себе, для этого вам понадобится СНИЛС, указанный на пластиковой карточке, и паспортные данные. Перепроверьте достоверность информации и нажмите «Сохранить».
      • Проверка введенных вами сведений займет несколько минут, результат придет на почту или номер телефона, а также отобразится в самом кабинете. Нажмите «Подтвердить» на странице с личными данными и перейдите дальше.
      • Теперь вам предстоит выбрать способ подтверждения. Почтой России, при самостоятельном посещении или с помощью электронной подписи. Выберите удобный для вас способ и ожидайте код активации. Он состоит из 20 цифр, которые нужно ввести в специальное поле формы, сформировать пароль для входа в кабинет и зарегистрироваться. Теперь вы можете настроить свой кабинет и проверять состояние своего счета.
      • Тут же вы можете составить платежку и оплатить долг по ИНН, а также пени и штрафы. Плюс можно посмотреть задолженность по любым другим платежам.

        3. На сайте ФНС РФ

        Следующий вариант, с помощью которого можно узнать задолженность в ПФР по ИНН для ИП — сайт налоговой. С 2017 года именно этот орган принимает и контролирует платежи по взносам, поэтому на его официальном сайте можно и узнать долги, и сформировать платежку.

        Перейдите в «Электронные услуги», а затем в «Кабинет плательщика». В списке услуг выберите нужную — «Узнать свою задолженность». Введите необходимые реквизиты, среди которых есть ИНН. Проверить его можно тут же с помощью функции «Узнать ИНН».

        На ваш телефон вышлют код, впишите его в соответствующее поле. И нажмите «Найти». Вот и все. Теперь ожидайте ответа от инспектора налоговой. Как только он придет, вы сможете составить платежное поручение на уплату задолженности, если таковая будет.

        4. На сайте ФССП по ФИО

        Последний способ проверить задолженность в пенсионный фонд онлайн для ИП — обратиться на сайт Службы судебных приставов российской федерации. Там может храниться информация о ваших долгах, но лишь если они крупные, и дело передано судебным приставам.

        Этот способ проверки является самым простым, поскольку не требует регистрации и особых сведений. С его помощью можно узнавать информацию о результатах деятельности потенциальных партнеров или конкурентов. Если он не уплачивает взносы на пенсию, дела его обстоят худо или бизнес и вовсе значится лишь на бумаге.

        Чтобы определить наличие задолженности:

      • Посетите раздел «Поиск физ. лиц», регистрация не нужна.
      • Введите имя и фамилию.
      • Выберите нужный территориальный орган (по месту регистрации).
      • Отчество, дату рождения указывать необязательно, но это ускорит процесс.
      • Нажмите «Поиск» и система выдаст вам список всех исполнительных делопроизводств, в отношении определенного человека, данные которого вы ввели.
      • Рядом со сведениями о задолженности вам предложат оплатить ее, прибегнув к помощи онлайн сервиса.

        В режиме офлайн

        Если у вас нет доступа к интернету или вы не сторонник всемирной паутины и желаете получить информацию о задолженности из первых рук, воспользуйтесь одним из следующих методов:

        Срок давности долга в ПФР

        Среди ИП распространено мнение, что срок давности долга в пенсионный фонд после закрытия ИП составляет 3 года, а после все недоимки по страховым взносам будут списаны. Увы, это не так. Штрафные санкции поступают на ИП даже спустя 20 лет после закрытия. И от уплаты по счетам ПФ уйти невозможно.

        Величина штрафа не превышает 30% от суммы долга. Но это немаленькая сумма, особенно если тянуть с ее оплатой, ведь задолженность растет постоянно.

        Самая правдоподобная версия, почему у ИП образовался большой долг перед пенсионным фондом — ликвидация фирмы. ИП мог закрыться, а с учета себя не снять. Время шло, он обо всем забыл, и тут ему присылают извещение с гигантской суммой долга, штрафа, пени и сроком погашения. Лучше не тянуть так долго, а снимать себя с учета сразу, как только вы решите закрыть ИП. Чем грозит задержка?

        Штрафные санкции

        Если ИП не обратит внимание на штрафные санкции, налагаемые на него за просрочки платежей по сборам на страхование, то госслужба прибегнет к принудительному взысканию. У него будет немного времени, чтобы уладить вопрос мирно, а затем документы направят в ФССП, после чего они примут более действенные меры. Это может быть конфискация личного имущества ИП. Сперва на него наложат арест, а затем изымут в счет долга. Разницу с выручки и затратами на погашение недоимки вернут хозяину.

        Также пристав может списать средства со счета предпринимателя или вычесть их из прибыли фирмы. Самому же нерадивому ИП могут запретить выезд за пределы страны, а возможно и проведение операций с транспортом и недвижимостью. Все ограничения снимут, когда задолженность будет погашена.

        Лучше не доводить ситуацию до критического состояния и закрывать ИП грамотно, ведь платить по счетам все равно придется.

        ip-vopros.ru

        Какие есть штрафы для ИП и за что предусмотрены

        О том, что несвоевременно сданный отчет или просроченная уплата налога грозит начисление штрафа – знают многие, если не знают – то догадываются. Кто считает эти штрафы? Этим занимается налоговая, в которую вы должны сдавать отчетность. Взносы на страхование теперь тоже в ее ведении, так что считать штрафы будут именно налоговики. К каким суммам нужно готовиться, если вы понимаете, что просрочили отчет или платеж?

        Содержание

        Заранее скажем, что в основном штрафы получают ИП за несвоевременную сдачу деклараций и других отчетностей. Чтобы такого не произошло у вас, используйте специализированные сервисы для ведения учета и заполнения документов и сдачи отчетности. Мы рекомендуем «Мое дело» . Это быстро, доступно и удобно.

        Постановка на учет

        Итак, начнем с основного – нарушения порядка постановки на учет в налоговых органах:

      • нарушение порядка подачи заявления о постановке на учет в налоговой приведет к штрафу в 10 000 рублей;
      • ведение предпринимательской деятельности без постановки на учет грозит штрафом в виде 10% от суммы доходов, которые вы успели получить за период такой работы, но не менее 40 000 рублей – штраф одинаково считается как для юрлиц, так и для ИП.
      • Срок сдачи деклараций

        Теперь о том, чем грозит непредставление деклараций в положенный срок. Здесь минимальный штраф за декларацию, сданную не в срок, составляет 1 тыс. руб. – при благоприятных условиях – это нижняя граница наказания, установленная НК РФ. Даже если по расчету штраф выходит меньше, его увеличат до 1 000 рублей. Размер опоздания никакого значения не имеет. Подход к тем, кто опоздал на один день, и к тем, кто опоздал на месяц – одинаковый!

        Если вы не только опоздали с декларацией, но и сам налог заплатили позже законодательно утвержденного срока, то штраф будет больше. Его сумма будет зависеть от размера просроченного налогового платежа и числа месяцев просрочки — как полных, так и неполных.

        Приведем пример: допустим, вы ИП – на ЕНВД. Закончился 2017 год, сдать декларацию за 4 квартал требуется до 20 января 2018 года. Вы сдали декларацию только в начале апреля – 8-ого числа. Налог не заплатили: из 22 тыс. руб. к уплате перечислены были только 4 тыс. руб. Что в итоге?

        Считаем месяца просрочки: просроченный период составил 3 полных месяца (с 21.01.18 по 20.03.18) плюс один неполный (с 21.03.18 по 08.04.18). Штраф посчитают за 4 месяца.

        Как считают штраф? Сумма штрафа равна 5% от суммы недоимки, умноженной на число месяцев просрочки. Правда, здесь есть верхняя граница в виде 30% от неуплаченной в срок суммы.

        В нашем примере недоимка по налогу равна 22 – 4 = 18 тыс. руб.

        Сумма штрафа равна 18 тыс. * 5% * 4 мес. = 3,6 тыс. руб. Предельная сумма составит 18 тыс. * 30% = 5,4 тыс. руб. В итоге штраф к уплате составляет 3 600 рублей.

        Важно! Несоблюдение порядка сдачи декларации в электронной форме грозит еще одним штрафом – в 200 рублей.

        Неуплата (а также неполная уплата налога) из-за занижения налоговой базы (неправильно посчитаны доходы и расходы), иных причин, повлекших неправильный расчет, а также прочих неправомерных действий грозит штрафом в размере 20% от неуплаченной суммы.

        Пример: по итогам года вы рассчитали налог УСН (доходы минус расходы) в размере 20 000 рублей – эту сумму в срок уплатили в бюджет. По итогам налоговой проверки было установлено, что часть расходов была признана неправомерно. В итоге произошло занижение налоговой базы. По результатам проверки была пересчитана в сторону увеличения налогооблагаемая база, правильно рассчитанная сумма налога = 30 000 рублей. Таким образом, недоимка составила 10 000 рублей. Кроме недоимки по налогу вам придется заплатить штраф в размере 10 000 * 20% = 2 000 рублей.

        Эти же деяния при условии, что они были сделано умышленно, приведут к увеличению штрафа до 40% от неуплаченной суммы.

        Что с отчетностью у работодателей

        Они сдают кроме декларации по используемому налоговому режиму отчетность по работникам. Это формы 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и СЗВ-М.

        Какие штрафы действуют здесь?

        Непредставление 6-НДФЛ (как и 2-НДФЛ) грозит штрафом в 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, когда расчет надо было сдать. Если сданные справки содержат недостоверные сведения, то за штраф за нарушение составит 500 рублей за одну справку. При этом штраф в 200 рублей за нарушение сроков сдачи 2-НДФЛ тоже сохранится. Недобросовестные работодатели в такой ситуации могут попасть на кругленькую сумму.

        Напомним, что за непредставление расчета 6-НДФЛ налоговики вправе блокировать счета юрлиц и ИП. Данная мера будет применяться в случае, если документы не будут сданы в течение 10 дней после установленного срока сдачи.

        Несвоевременная сдача СЗВ-М карается штрафом в 500 рублей за каждое физическое лицо, включенное в справку. Плюс тут есть еще и штраф за несоблюдение порядка представления данного отчета. Сдать его на бумаге могут только те работодатели, которые имеют до 25 работников. Те, у кого их 25 и более – сдают отчет только в электронном формате. Несоблюдение требования сдачи отчета в электронном виде грозит штрафом в размере 1 000 рублей.

        Что с формами в страховые фонды

        Если мы говорим о формах за 2018 год, то тут все по-прежнему:

        Штраф за не вовремя представленный отчет РСВ-1 рассчитывается также в размере 5% по полным и неполным просроченным месяцам. Вот только сумма, от которой считаются эти 5%, рассчитывается по-другому. Вам нужно считать 5% от суммы взносов, посчитанных за последние три месяца по несвоевременно сданному отчету.

        Пример: Вы несвоевременно сдали РСВ-1 за 6 месяцев — штраф нужно читать с взносов за апрель + май + июнь. Если речь идет о РСВ-1 за год, то штраф считаем с взносов за октябрь + ноябрь + декабрь.

        У штрафа есть границы: нижняя граница равна 1 тыс. руб. — минимальный размер штрафа; верхняя граница составляет 30% от взносов за последние три месяца.

        А вот с формой 4-ФСС все несколько сложнее, потому что считать надо два штрафа. Почему два? Потому что в форме отражаются сведения двух типов: взносы по временной нетрудоспособности и о взносы по травматизму. Получается, штраф считается по каждой из сумм.

        Первая сумма рассчитывается также как и штраф по РСВ-1: за все полные и неполные месяца опоздания в виде 5% от размера взносов за последние три месяца. Минимальные и максимальные границы штрафа аналогичные.

        Вторая сумма будет зависеть от величины просроченного периода:

      • если вы задержались с отчетом на срок до 180 дней (включительно), штраф равен 5% за полные (и неполные) просроченные месяца от сумы взносов по отчету. Минимальный размер штрафа – 100 рублей, максимальный – 30% от взносов по отчету;
      • если вы задержались с отчетом на срок больше 180 дней, штрафные санкции будут складываться из нескольких составляющих:
      • штрафа по ставке 30% от суммы по отчету за все полные и неполные просроченные месяца;
      • фиксированной суммы;
      • 10% от взносов по отчету за каждый месяц (также полный и неполный) свыше 181 дня просрочки.
      • Минимальный размер этого штрафа установлен в размере 1 тыс. руб.

        В итоге нижняя граница денежных санкций за просрочку 4-ФСС складывается в 1 100 рублей.

        Важно! С 2017 года страховые взносы переданы в ведение налоговой службы, соответственно, и отчитываться по ним нужно будет в налоговую, сдав единый расчет по страховым взносам. За его просрочку и несвоевременную уплату самих взносов в 2018 году грозят санкции, аналогичные штрафам за подачу деклараций и неуплату налога. О них мы рассказывали в первой части статьи.

        До 20 января требуется сдавать информацию о среднесписочной численности работников. Нарушение этого срока грозит всего лишь штрафом в 200 рублей. За несвоевременно сданную бухгалтерскую отчетность, налоговая выпишет вам штраф в 200 рублей, но уже за каждую форму. Форм всего пять, в итоге получится 1 тыс. руб.

        Важно! А вот ответственность за несдачу отчетных форм в органы статистики с 2017 года существенно ужесточена:

      • должностным лицам грозит штраф в размере 10 000 – 20 000 рублей;
      • для юрлиц введен штраф в размере 20 000 – 70 000 рублей;
      • повторное нарушение повлечет за собой увеличение этих сумм: для должностных лиц штраф составит 30 000 – 50 000 рублей, для юрлиц – 100 000 – 150 000 рублей.
      • Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях!

        kakzarabativat.ru

        Задолженность по налогам по ИП

        Одной из основных обязанностей всех владельцев любого бизнеса является обеспечение своевременной оплаты налогов, а также сдачи налоговой отчетности.

        Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

        +7 (812) 507-63-03 (Санкт-Петербург)

        Это быстро и бесплатно!

        Возникновение проблемы

        Подача отчётности, размеры и время уплаты налогов бывают различными и различаются по системам налогообложения, используемым каждым конкретным ИП.

        Все вышеуказанные действия применяются исключительно в рамках ведения непосредственного индивидуального предпринимательства. И часто возникают ситуации, когда неграмотно подсчитанный или уплаченный несвоевременно налог ведёт к образованию у ИП задолженности по налогам.

        Порядочные и законопослушные ИП также не имеют гарантий, что их не зачислят в чёрный список должников. Впоследствии это может привести к разного рода неприятностям, например, штрафам и прочим мерам, которые применяют соответствующие контрольные структуры.

        Пополнить ряды должников могут ИП, которые:

      • Произвели уплату налога несвоевременно (именно поэтому важно уточнять крайний срок уплаты налога для используемой системы налогообложения).
      • Составили неправильный расчёт налога (довольно распространённая причина, поскольку точный расчёт, особенно в том случае, когда применятся несколько видов деятельности и несколько видов налогообложения, составить непросто). Для правильного подсчёта суммы налога для начала необходимо грамотное ведение бухгалтерского учёта, а кроме этого использование специального программного обеспечения, услуг бухгалтера или специализированный онлайн-сервис интернет-бухгалтерии (наиболее комфортный и недорогой вариант для ИП, которые не желают высчитывать налог сами).
      • Верно рассчитанная сумма налога, он уплачен вовремя, однако имеет место некорректное заполнение платёжного документа, и денежных поступлений нет, что в результате послужило появлению налогового долга.
      • Таким образом, чтобы исключить вероятность у ИП долга по налогам необходимо обладать достаточным представлением о собственной системе налогообложения, точных сроках и конкретном порядке уплаты налога, вовремя совершать выплаты и безошибочно осуществлять его расчёт.

        Стоить отметить, что популярность онлайн-бухгалтерии растёт в связи с распространением малого предпринимательства, включая ИП.

        Производя маленькую ежемесячную выплату можно получить возможность ведения налогового и бухгалтерского учёта, учитывать консультации профессионалов и помощь по подготовке и подаче отчётов. Благодаря этим сервисам нет необходимости в покупке дорогого ПО или каждый месяц платить специалисту заработную плату – цена за пользование онлайн-бухгалтерией гораздо меньше.

        Книга учёта бланков строгой отчётности может вестись в электронном виде. Ищите подробности здесь.

        Возможные последствия

        Уплата налогов является прямой обязанностью ИП, поэтому нарушение соблюдения подобной обязанности предполагает возникновение у предпринимателя ответственности, предусмотренной ст.122 Налогового Кодекса РФ.

        Чаще всего встречается такая разновидность наказания за неуплату налога как штрафные санкции.

        Налагают штраф в следующих размерах:

      • 20% от неуплаченного налога, если это неумышленная оплата (неверное заполнение в платёжного документа, небольшое нарушение по сроку выплаты);
      • 40% от налога, который не оплачен, если действия плательщика налогов были заведомо умышленными.
      • Такая ответственность предусмотрена за налоговый долг в особо крупно размере (размеры задолженности больше 6 млн. руб.)

        ИП, которые своевременно не уплатят налог, должны знать, что ИФНС вправе наложить арест на их банковский расчётный счёт. В этом случае все операции по нему будут заморожены, а находящиеся на нём денежные средства списаны в уплаты долга ИП по налогам. Лишь после того, как на счёт поступит полная сумма задолженности или задолженность будет аннулирована, возможно снятие ареста.

        На сегодняшний день касательно ИП, которые уклоняются от оплаты, или которые имеют налоговый долг, нередко применяют дополнительное наказание в виде запрета на выезд за пределы РФ.

        Это происходит следующим образом. Когда ни о чём не подозревающий гражданин появляется на таможне в зоне паспортного контроля, офицером таможенной службы ему сообщают, что пересечь границу России он не имеет права до момента уплаты налоговой задолженности. То есть поездки, в том числе и деловые, откладываются, что неизменно приводит к новым убыткам.

        Как узнать задолженность по налогам по ИП

        Деятельность индивидуальных предпринимателей, впрочем, как и всякий вид коммерции, подразумевает под собой уплату налога. Эта норма предусмотрена действующим законодательством, и любое отклонение от неё является преступлением, что может повлечь соответствующую ответственность, предусмотренную специальными нормативно-правовыми актами.

        Платить в государственную казну получается более выгодно, чем скрывать собственные реальные доходы.

        Довольно часто возникают ситуации, когда необходимо уточнение суммы, которую нужно перечислить. К примеру, предприниматель имеет так называемые «хвосты», и с ними в обязательном порядке надо будет разобраться. Чтобы разрешить проблему, понадобится узнать его налоговую задолженность.

        Получение актуальных данных касательно состояния расчётов по ИНН (идентификационному номеру) праве каждый налогоплательщик, который зарегистрирован в базе ФНС. Для этого есть несколько способов, и, соответственно, каждый из них обладает определёнными преимуществами и недостатками. Рассмотрим их подробнее.

        Визит в ФНС

        Классическим вариантом будет личный визит в ФНС, то есть прямое обращение в налоговую службу. Налогоплательщик имеет право в любой момент обратиться в свою налоговую инспекцию и прямо в операционном зале налоговой инспекции выяснить точную сумму для погашения задолженности. Налоговый инспектор также расскажет о способах уплаты долга ИП по налогам.

        Положительный момент этого способа заключается в том, что ответ вы получите сразу же, в тот же день.

        Но есть и отрицательная сторона – обращаться необходимо ИП лично, а не через представителя (вариант с представителем возможен при оформлении на него доверенности).

        Кроме того, режим работы НИ ограничен, а в коридорах обычно огромные очереди, что чревато потерей времени. Также следует отметить, что получение дополнительной информации (например, по объектам налогообложения) понадобится оформление запроса в письменном виде.

        Однако по результатам предоставления всей необходимой информации можно с лёгкостью справиться с проблемой и закрыть вопрос погашением указанной денежной суммы.

        Смотрите видео о давней задолженности по налогам ИП

        Письмо из ФНС

        Органы налоговой службы регулярно составляют и направляют по адресу регистрации соответствующие информационные письма должникам о размерах долга перед НИ.

        Индивидуальным предпринимателям, которые по собственному месту регистрации не проживают, стоит обратить внимание на важность периодического ознакомления с поступающей почтовой корреспонденцией. Хотя этот метод в современных реалиях можно считать устаревшим.

        Онлайн-проверка

        На сайте ФНС РФ (www.nalog.ru) в личном кабинете можно полную информацию, включая вид налога, сроки по его оплате, размеры долга или переплату, данные об объекте и налоговые льготы. Пользуясь этим ресурсом, ИП также могут производить платежи.

        Плюсом этого метода есть круглосуточный доступ к нему при наличии интернета. И, конечно, бесплатное предоставление этой услуги.

        Среди минусов можно отметить потребность регистрация на данном сайте (отсутствие регистрации ограничивает доступ к ресурсу по некоторым регионам). Кроме того, получить регистрационную карту можно только при обращении в ФНС.

        Из возможных способов ещё:

      • На сайте gosuslugi.ru (преимущества и недостатки данного ресурса во многом сходны с предыдущим).
      • При помощи программ специального оператора связи (например, Бухсофт или СБиС и прочие). Благодаря их использованию можно проводить налоговый расчёт за произвольный период, подписывать акты сверки с помощи электронной цифровой подписи, а также проверять контрагентов и т.д.
      • Информирование с помощью SMS (относительно быстрая, однако платная услуга, заключающаяся в предоставлении краткой информации размера долга).
      • Специалисты рекомендуют узнавать о состоянии задолженности при помощи сети интернет. Потратив один раз время на регистрацию с получением пароля, ИП может в любое удобное для него время проверить интересующие его нюансы.

        Погашение долга

        Задолженность по налогам ИП могут оплачивать различными вариантами.

        Самыми удобными и популярными выступают:

        • Составление в интернет-банке платежного поручения (главное не допустить ошибок при заполнении платёжного документа и правильно вписать КБК и назначение платежа).
        • Распечатки платёжки с последующим перечислением средств со счёта операционистом непосредственно в отделении банка, который принимает платежи по налогам.
        • Для индивидуальных предпринимателей, которые ведут деятельность без оформления расчётного счёта, есть один путь — они могут лично уплатить налог в банке, который принимает оплату налогов (например, в Сбербанке). Этот перевод будет оформлен на реквизиты УФНС по месту регистрации.

          Корректное зачисление денег, поступивших от ИП в качестве уплаты задолженности по налогам сотрудниками НИ возможно только при правильном указании реквизитов -(назначение платежа — вид оплачиваемого налога).

          Положение о материальной помощи регламентирует порядок выплат. Образец здесь.

          ИП действует на основании Устава? Узнайте сейчас.

          Не менее важной особенностью является то, что при оплате в банке, платёжные документы должны содержать информацию о налогоплательщике, которая совпадает с регистрационными сведениями ИП (таким образом, уплачивать задолженность нужно лично).

          Для оплаты можно использовать электронный терминал, который позволяет уплачивать налог (в обязательном порядке следует проверять введенные данные и не забывать забирать распечатанную квитанцию, которая является документом, подтверждающим проведение оплаты).

          Организация собственного дела – это ответственное и серьёзное решение. Поэтому индивидуальные предприниматели всегда должны помнить о наступлении ответственности за неуплату предусмотренного законодательством налога, которая способна повлечь за собой как финансовый ущерб, так и прекращение коммерческой деятельности, вплоть до лишения свободы.

        • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
        • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
        • Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

          1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
          2. Позвоните на горячую линию:
            • Москва и Область — +7 (499) 677-23-53
            • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 507-63-03
            • Регионы — 8 (800) 775-65-04

          ipopen.ru

          Это интересно:

          • Новое в налоге на имущество организаций в 2018 Изменения в налоге на имущество для юр и физлиц Какие изменения в налоговом законодательстве ждут физических и юридических лиц касаемо налога на имущество? Разбираем корректировку конкретных статей НК РФ. В НК РФ произошли небольшие изменения, относящиеся к налогообложению имущества, об […]
          • Продажа спиртного штраф Какой штраф за продажу алкоголя после 22 часов? Законы, ограничивающие продажу спиртного, существуют во многих странах, и одной из наиболее действенных мер является штраф за продажу алкоголя в магазинах после 22 часов. В некоторых скандинавских странах пошли еще дальше, запретив […]
          • Получить права управлению маломерными судами Справка о годности к управлению маломерными судами При получении или замене удостоверения на право управления маломерным судном необходимо предъявить медицинскую справку для ГИМС. Среднее время прохождения комиссии для получения справки на управления маломерными судами в нашем […]
          • Претензии в 1с 83 Расчеты по претензиям — проводки Претензия может быть выставлена покупателем поставщику, если: нарушены договорные обязательства; выявлена недостача поступивших ценностей; в документах поступления обнаружены арифметические ошибки. Для расчета по предъявленным поставщику или […]
          • Пособие на погребение по потере кормильца Ежемесячные выплаты по потере кормильца на ребенка Указом Президента РФ от 29.10.2009 № 1219 с 1 ноября 2009 года в России установлено новое ежемесячное пособие по потере кормильца. В 2017 году его размер составляет 2231 руб. 85 коп. в месяц. Оно выплачивается до достижения 18 лет (до 23 […]
          • Шаблон договора купли продажи товаров Договор купли-продажи движимого имущества Сфера применения договора купли-продажи движимого имущества очень обширна: розничная и оптовая торговля, предпринимательство, питание, медицина. Сделка предполагает, что одна сторона, именуемая продавцом, обязуется передать товар в собственность […]
          • Закон об общей долевой собственности Как в законодательстве регулируются отношения при долевой собственности: новый порядок разрешения споров на квартиру? В наше время стали нередкими случаи, возникновения конфликтов между владельцами долей в квартирах. Это связанно как с продажей имущества родственниками, так и с плохим […]
          • Взаимопонимание это залог Деньги пoд залoг в Казани и PT Денежныe займы oт 30 000 до 30 000 000 рублей Раccмoтрение заявoк в течении 30 минут Заявки на суммы свыше 30 000 000 рассматриваются индивидуально. ГАРАНТИЯ в ПОЛУЧЕНИИ! НА ВЫГОДНЫХ ВАМ УСЛОВИЯХ! Чтобы взять кредит Вам необходимо: Паспорт, […]